老师 没有这笔 借:应付职工薪酬 贷:银存",,,每月发工资冲的只有一笔分录了 借:成本费用 贷:应付职工薪酬(当月的实发数) 这种做法有什么问题么?
水中的小鸟
于2021-07-30 14:42 发布 1110次浏览
- 送心意
小小何老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2021-07-30 14:45
你好,借:成本费用 贷:应付职工薪酬,这里应该是应发数,
借:应付职工薪酬 贷:银存 还有扣除个人承担的社保公积金个税。
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包含
2019-03-26 09:05:37

您好,可以查工资计提数和发放数是否一致,主要看应付职工薪酬科目明细账。
2020-01-18 21:47:31

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

你好,很高兴为你解答
没有问题,你是哪里有疑问
2021-03-28 17:59:04

你好 ; 你实际是哪个部门的员工工资 ? 这样好判断的
2022-04-18 09:19:20
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