老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

请问老师,我公司为汽修厂、与一汽修公司合作经营,我厂出场地和厂的这块牌子,每年收一定的合作费用其余的不管,该公司提出将每月我厂应返还给该公司的修理收入来冲抵已付给我厂的合作费用,如何做账,谢谢老师。
答: 你好 意思收入是你先收取 ;到时对方支付你们相关的费用给你们 是吗?
请问老师:A公司和B公司联合经营,B公司出地,A公司在地上建设库房,建设期间所有费用及建成后收入A公司承担,B公司只享受每年固定分红300万,签订纸质合同,请问A公司付B公司的分红A公司如何做账??
答: 借:利润分配 贷:应付股利,借:应付股利 贷:银行存款 其他应付款-代扣代缴个人所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们的收入上交财政专户,财政会给我们拨回一部分经营费用钱,剩余部分不给了。我要是做在往来帐里,最后不给的那部分钱怎么做账?
答: 体现在往来账的期末余额





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乔丹.N伟 追问
2021-07-27 11:30
meizi老师 解答
2021-07-27 11:35
乔丹.N伟 追问
2021-07-27 12:42
meizi老师 解答
2021-07-27 13:49
乔丹.N伟 追问
2021-07-27 13:53
meizi老师 解答
2021-07-27 13:56