老师您好,跟供应商签的合同是10万的设备和10万的试剂,开的发票也是10万的设备和10万的试剂,但是试剂入库是20万的试剂,这种账务上怎么处理呢?
米粒
于2021-07-26 10:26 发布 370次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-07-26 10:27
同学,你好
不可以的,这样是票实不符
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同学,你好
不可以的,这样是票实不符
2021-07-26 10:27:51

先暂估,入库。付款到票的时候冲销暂估就可以了。设备做成25万,剩余的25万每年到5万票的时候冲销剩余没票的25万就可以了
2018-10-09 15:10:05

你好; 实际是 8万是什么情况 ; 你实际是 20万的货物 ; 意思打折后; 折扣金额 是 12万吗?
2022-05-12 11:36:40

你好同学
视同出租设备,如果属于经营租赁:
借:银行存款 12
贷:其他业务收入12
借:其他业务成本
贷:累计折旧
试剂盒需要计算收入
借:应收账款
贷:主营业务收入 8
应交税费-应交增值税(销项)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2023-01-09 21:03:55

您好,第一种方法按你们固定资产处理折旧期限为五年,到期做固定资产报废
2022-02-23 14:04:59
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