- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-24 13:16
你之前分录不变
金额是负数
然后重新做
相关问题讨论

你之前分录不变
金额是负数
然后重新做
2021-07-24 13:16:53

老师每月成本票不够,发票必须得不上吗?税务查不查
2017-01-04 16:30:09

您好,是的,是这个意思的哈
2022-04-28 14:13:25

你好; 月末做结转 比如 购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-01-07 15:31:02

计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2019-01-21 09:35:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
元元 追问
2021-07-24 13:23
元元 追问
2021-07-24 13:24
郭老师 解答
2021-07-24 13:35
元元 追问
2021-07-24 13:48
郭老师 解答
2021-07-24 13:53