送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-24 13:16

你之前分录不变
金额是负数
然后重新做

元元 追问

2021-07-24 13:23

老师 就是这个月 把上个月冲红 再做正确的 是吗
那进项税啥的 不影响吧 

元元 追问

2021-07-24 13:24

主要是没弄明白的这个进项税受不受到影响 上个月已经认证抵扣了

郭老师 解答

2021-07-24 13:35

不影响的
进项还是上个月的

元元 追问

2021-07-24 13:48

谢谢老师!

郭老师 解答

2021-07-24 13:53

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
你之前分录不变 金额是负数 然后重新做
2021-07-24 13:16:53
老师每月成本票不够,发票必须得不上吗?税务查不查
2017-01-04 16:30:09
您好,是的,是这个意思的哈
2022-04-28 14:13:25
你好; 月末做结转 比如 购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-01-07 15:31:02
计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2019-01-21 09:35:34
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