老师,请教一下我们餐饮酒店上月有挂账客户十几个,比如有一些月初签单,月底就给付款,有一些还没达到协议信用跨月付款。请问我这样的情况怎账务处理呢?
SIYAN
于2021-07-21 15:54 发布 996次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-21 15:58
你好 你分别挂 应收账款 -客户明细做收入处理 。 到时收到了冲客户明细即可
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你好 你分别挂 应收账款 -客户明细做收入处理 。 到时收到了冲客户明细即可
2021-07-21 15:58:00

你好 看你描述的这两种情况都是为了尽快收回应收账款给的折旧 是现金折扣 分录 是一样的 借应收贷款 贷主营业务收入 应交税费
借银行存款 财务费用贷应收账款
2019-08-12 12:19:39

你好,借低值易耗品-蔬菜。贷银行存款
2019-09-17 09:39:11

你好,你想咨询的问题具体是什么?
2019-12-22 14:51:57

如果金额较小,且是偶尔发放的
借:销售费用
贷:其他业务成本
2019-09-26 09:41:38
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SIYAN 追问
2021-07-21 15:59
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2021-07-21 16:05