我们是房地产企业,营改增后,11月我们收了第一次首付款大概1000万,然后11月也有进项税发票认证进去了大概20万,请问这个月报税我要怎么报?

林儿
于2016-12-14 11:09 发布 782次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2016-12-14 14:18
还没交房,那预缴增值税,我们认证的进项税额可以抵减吗?
相关问题讨论
你们交房没有?
如果没有,就预缴增值税;
如果已经交房,就直接全额确定销项税,计算缴纳增值税
2016-12-14 11:40:02
你好,可以抵扣的
计入进项税额核算
2017-03-20 10:48:08
你好
预交增值税 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
认证进项发票 借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2019-02-14 22:15:04
你好 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-06-25 10:52:47
税额借:应交税费-应交增值税(进项税额)留抵就可以了。
2018-07-12 17:52:10
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2016-12-14 11:40
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