老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

以前年度取得的失控发票怎样转出成本
答: 你好这个税局不认可么,借其他应付款或者是应付账款,贷以前年度损益调整,进项税额转出,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
以前年度暂估成本,未取得发票,清算时已调增交税,那暂估成本的科目怎么调账?
答: 您好同学 暂估的科目等发票来了,正常的入账,这个暂估的成本是冲减存货的,同学。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好!我18年暂估入帐30万,19年取得发票28万。18年分录:借原材料30 贷应付帐款-暂估 30 、 借主营业务成本30 贷原材料 30 19年取得发票,冲18年暂估,材料入帐借主营业务成本28,贷:银行28 借以前年度损益30 贷利润分录-未分酣眠 利润
答: 您好 取得发票 借:应付账款——暂估应付账款 300000 贷:应付账款 280000 以前年度损益调整 20000 借:以前年度损益调整 20000 贷:利润分配——未分配利润 20000






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