老师,请问通过对公账转给个人,只有银行回单,先做了往来。后对方拿来发票报销了该笔账,请问是做一笔还是两笔账务处理,分录应该怎么做?谢谢!
满意的裙子
于2021-07-17 21:48 发布 1070次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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同学您好,是两笔业务的,借其他应收款贷银行存款,借成本费用科目贷其他应收款,是同一个月的话 也可以并一起做
2021-07-17 21:50:17

你好,抵扣联抵扣,单独保存。
2019-10-31 11:02:51

1.借应付账款-供应商 贷银行,货到了做借原材料 贷应付账款-暂估款 等发票回来冲掉暂估按发票做 。 2.发票到 做借原材料 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款-供应商 付款做借应付账款 -供应商 贷银行,
2019-08-04 10:08:34

您好同学:
借:管理费用-差旅(业务招待费需要看报销内容)
贷:银存
2024-12-03 10:39:43

之前给他开了发票确认了收入嘛
2019-11-10 19:52:56
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