老师,我收到一张专票应该 借应付 263.21 税15.79 贷银行279,错写借应付279 贷银行279,已报税完,下月改过来应怎么做
A@竟~A@静
于2016-12-13 16:00 发布 513次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-12-13 16:15
把错的冲回,按正确做是吗
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收到一张专票应该 借:原材料或管理费用等 263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279
借:应付帐款 279贷:银行存款 279,你的意思是进项税没有反应出来,下月把借:原材料或管理费用等 279 贷:应付帐款 279 这笔红冲,再做笔正确的借:原材料或管理费用等 263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279
借:应付帐款 279
2016-12-13 16:12:36

借管理费用等20 贷其他应付款等20
2021-11-24 13:54:59

可以,正常的业务支出是可以的
2018-10-22 10:20:00

你好,不影响的,这种按报销款走就可以。
2018-10-22 10:02:58

你好 是的 如果9月没有做收入的 11月补做收入交税的 缴纳滞纳金的
2019-12-03 10:22:10
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2016-12-13 16:12
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