送心意

赵老师

职称中级会计师

2016-12-13 16:15

把错的冲回,按正确做是吗

赵老师 解答

2016-12-13 16:12

收到一张专票应该 借:原材料或管理费用等  263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279
借:应付帐款  279贷:银行存款 279,你的意思是进项税没有反应出来,下月把借:原材料或管理费用等  279 贷:应付帐款 279 这笔红冲,再做笔正确的借:原材料或管理费用等  263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279
借:应付帐款  279

赵老师 解答

2016-12-13 16:17

对的,你是做成了 借:原材料或管理费用等 279 贷:应付帐款 279,先把这笔冲红,再做笔借:原材料或管理费用等 263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279

上传图片  
相关问题讨论
收到一张专票应该 借:原材料或管理费用等 263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279 借:应付帐款 279贷:银行存款 279,你的意思是进项税没有反应出来,下月把借:原材料或管理费用等 279 贷:应付帐款 279 这笔红冲,再做笔正确的借:原材料或管理费用等 263.21借:应交税费-应交增值税-进项税15.79 贷:应付帐款 279 借:应付帐款 279
2016-12-13 16:12:36
借管理费用等20  贷其他应付款等20
2021-11-24 13:54:59
可以,正常的业务支出是可以的
2018-10-22 10:20:00
你好,不影响的,这种按报销款走就可以。
2018-10-22 10:02:58
你好 是的 如果9月没有做收入的 11月补做收入交税的 缴纳滞纳金的
2019-12-03 10:22:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...