费用报销单流程:1、员工填写,2领导签字,3出纳审核签 问
1、员工填写,2财务签字,3领导签字,4出纳审核签字付款 答
老师您好 我们找担保公司出具投标保函 保证人是 问
你好,需要有三方协议这个情况下 答
你好老师,在进行工商年报时,填资产资本信息里的“ 问
你好,叫税的,就包括。 滞纳金不包括 答
公司生产橡胶制品,需要买模具,模具是直接开票给我 问
你好,这个其实应该分摊到橡胶产品里面更合理。 答
想咨询下,企查查APP:查询一家公司,方式有三种:上交所 问
你好,天眼查查询下,多途径确认 答

老师,您好!发出商品没开发票,会计要怎么做账务处理呢?
答: 借;发出商品 贷;库存 商品
我一客户每个月发出的货物都是次月对帐再开发票,请问一下如何做账务处理?我们之前就是开发票才做帐的。但是学过初级知识,发出商品也得记账,所以请教一下详细的账务处理,谢谢!
答: 你好 发出商品如果已经风险转移 应该是做无票收 入 到时开票了冲无票收入在按开票做账。借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,请问如果公司有几百个客户,有大部分是月结的客户,当月已经发出商品了,下月对好账才开发票。如果当月做未开具发票收入,下月开票时,冲回未开具发票收入,因为有几百个客户,工作量很大,而且做未开具发票收入,可能每个月申报时,还会出现对比异常。那除了这个方法,还有没有其他的账务处理方法呢?
答: 借发出商品贷库存商品 可以做这个

