老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师,公司食堂买菜等支出,没有正发票怎么做账,谢谢!
答: 你好,做无票的费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理
老师好,我公司食堂买菜,怎么做账?(菜没有发票)谢谢老师。
答: 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费 借应付职工薪酬 福利费 贷库存现金,你这个多少钱,和个人交易一次不超过500可以根据收款凭证税前扣除,收款证明需要有对方身份证号码和姓名
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司食堂买菜支出,没有发票怎么入帐呢?
答: 你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 无票支出需要在汇算清缴做纳税调增处理





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