用友t加软件结账了怎么改凭证?怎么反结账?

英勇的面包
于2021-07-16 15:30 发布 1560次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6
2021-07-16 15:33:10
同学你好
反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6
2021-07-16 15:25:54
你好
1.允许反结帐:反结帐,修改错误凭证,如果涉及损益科目,删除结转的凭证,重新结转损益科目
2.不允许反结帐,少记金额的,直接补录少记的金额,多记金额的,红字冲销多记的金额,科目记错的,先红字冲销,在录取正确凭证
2021-06-29 19:09:56
用友软件反结账和反记账的步骤如下:
一、反结账:
1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能;
2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮;
3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功;
4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。
二、反记账:
1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能;
2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证;
3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮;
4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。
另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点:
1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能;
2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账;
3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性;
4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理;
5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
你好
直接结账过渡到次年
系统管理”—“期未处理”—“业务结账”,当12月结账后,会自动生成22年的会计期间。
2022-05-21 09:09:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


