送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-16 15:33

反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6

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反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6
2021-07-16 15:33:10
同学你好 反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6
2021-07-16 15:25:54
你好 1.允许反结帐:反结帐,修改错误凭证,如果涉及损益科目,删除结转的凭证,重新结转损益科目 2.不允许反结帐,少记金额的,直接补录少记的金额,多记金额的,红字冲销多记的金额,科目记错的,先红字冲销,在录取正确凭证
2021-06-29 19:09:56
用友软件反结账和反记账的步骤如下: 一、反结账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能; 2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮; 3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功; 4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。 二、反记账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能; 2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证; 3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮; 4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。 另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点: 1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能; 2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账; 3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性; 4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理; 5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
你好 直接结账过渡到次年 系统管理”—“期未处理”—“业务结账”,当12月结账后,会自动生成22年的会计期间。
2022-05-21 09:09:20
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