- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-07-16 10:03
你好
那这里什么钱尼
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你好,1月开了销项负数,分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
这个过程,不需要通过以前年度损益调整科目核算
2022-02-14 10:12:22
你好,他扣除了什么项目的?是个人负担的社保吗?
2023-10-13 15:42:55
开票需要确认收入。,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
2022-04-24 11:29:46
你好,学员
借管理费用18000
应付职工薪酬2000
贷其他应收款20000
2022-02-26 22:42:32
你好,差额放到营业外收入就可以的,借应交税费、应交增值税销项贷营业外收入。
2022-08-10 13:46:20
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2021-07-16 10:11
玲老师 解答
2021-07-16 10:18