送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-07-16 01:22

同学你好,这样的话,本季度销售额是负数了,一般情况下,只能去税务局大厅进行非正常申报处理。

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相关问题讨论
你好 按你开错的税率在你申报时候按错误税率负数来申报 如果你没错误税率的提示不对 你要去税局大厅报才行
2019-07-02 12:32:45
您好,如果只开了普票,没有超过30万,那么把不含税收入填在第9  第10栏就好,下面系统自动显示 的增值税是按3%来计算的,这个不影响,最终增值税应纳税额为0
2021-01-08 13:21:36
同学您好! 答:就按1%的税率填到相应的栏内,报税系统会自动核对,核对不通过会有提示。按提示修改就可以。
2021-01-08 12:53:39
同学你好 先填写3%对应的 然后再填写减免明细表减的2%
2021-04-09 10:01:09
收入额都填列在3%税率那一栏。然后1%发票的不含税收入乘以2%的税额,填列到减免税明细表里面
2020-07-11 17:12:06
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