请问我是小规模企业,享受疫情1%税率,本季度开具90万的普通发票,且这月需要红冲3%税率普通发票也是九十多万,应该如何申报,请老师详细指导
阔达的康乃馨
于2021-07-16 01:15 发布 614次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好 按你开错的税率在你申报时候按错误税率负数来申报 如果你没错误税率的提示不对 你要去税局大厅报才行
2019-07-02 12:32:45

您好,如果只开了普票,没有超过30万,那么把不含税收入填在第9 第10栏就好,下面系统自动显示 的增值税是按3%来计算的,这个不影响,最终增值税应纳税额为0
2021-01-08 13:21:36

同学您好!
答:就按1%的税率填到相应的栏内,报税系统会自动核对,核对不通过会有提示。按提示修改就可以。
2021-01-08 12:53:39

同学你好
先填写3%对应的
然后再填写减免明细表减的2%
2021-04-09 10:01:09

收入额都填列在3%税率那一栏。然后1%发票的不含税收入乘以2%的税额,填列到减免税明细表里面
2020-07-11 17:12:06
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