您好,我公司卖给别家公司商品,有应收,但是又从另一家公司购进商品,这二家公司认识,就说这个账抵了,不用给他们购进的钱了,他们也不给我们钱了,这种怎么做账啊?

Positive
于2021-07-15 09:48 发布 1163次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2021-07-15 09:49
您好!可以用应收抵减应付账款,摘要写清楚即可。
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您好!可以用应收抵减应付账款,摘要写清楚即可。
2021-07-15 09:49:31
您好!借:库存商品 贷应付账款等。
2016-06-24 16:04:11
你好
借销售费用-业务招待费
贷银行存款
2022-01-27 10:39:43
借:销售费用
贷银行存款
2019-09-04 17:37:28
借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-04-27 17:27:58
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