老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

老师,您好!如果香港公司的名称和国内公司的名称一样的话,正常做贸易和货款交易汇款,会不会有什么风险啊?
答: 同学你好 是总分公司吗
老师,急:是这样的,我们一个公司A出货给我们另一个公司B,本来直接就是B付款给A就可以了,但是呢,因为报关延误的各种原因,现在贸易变成了A——浩之特——B,那么就变成B付款给浩之特,浩之特付款给A。但是,公司说浩之特与我司从无往来这样付款有风险,于是就计划由和B有往来的内部公司C(欠了B的款)付款给A,但是中间还有个浩之特啊,领导问我怎么处理这笔货款,中间需要打什么报告?
答: 浩之特,不存在代收代付的功能。在浩之特收到款时,要不全款退回给B,视作误收,要不B与浩之特签定购销合同,然后浩 之特再与A签定购销合同。这样B就可以付款给浩之特,浩之特也可以付款给A。 建议别拉C公司下来,别把一笔简单的业务搞得那么复杂化。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,贸易公司留底税100万有啥风险吗
答: 你好,留底金额挺大的容易查账的




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黄小橘 追问
2021-07-14 17:03
朴老师 解答
2021-07-14 17:13
黄小橘 追问
2021-07-14 22:30
朴老师 解答
2021-07-15 07:54
黄小橘 追问
2021-07-15 08:56
朴老师 解答
2021-07-15 09:05