送心意

玲老师

职称会计师

2021-07-14 15:45

你好
上个月是有错 ,对吗  这样是先更正申报,申请 退税或者抵这个月税款
这个月正常填写报表 可以用多交的税款抵

怕孤单的绿草 追问

2021-07-14 16:23

是2月份有错误今天才发现,我们是免增值税的

玲老师 解答

2021-07-14 16:27

那你最好是先做完更正再申报。或者你现在报完后面再更正。

怕孤单的绿草 追问

2021-07-14 16:50

先更正2月份的增值税纳税表是吧

玲老师 解答

2021-07-14 16:56

最好是这样处理


如果你报税来不及了就把这期的先报了。

怕孤单的绿草 追问

2021-07-14 17:08

我们增值税是免税的,但是我们4月份申报所得税的时候缴纳了企业所得税这个怎么弄

玲老师 解答

2021-07-14 17:12

缴纳企业所得税和增值税没有关系。

怕孤单的绿草 追问

2021-07-14 17:14

为啥我更正了但是7月份申报增值税的时候增值税纳税主表的本年累计数还是多了52000的数据,没啥没变化

玲老师 解答

2021-07-14 17:23

实际是更正了哪个数据呢?如果只是增值税不影响所得税。

怕孤单的绿草 追问

2021-07-14 18:03

我更正的2月份的52000,因为多报了52000,在2月份的增税税申报表里把52000直接删除了但是我在报6月份的增值税的时候本年累计数还是包含着52000的是怎么回事

玲老师 解答

2021-07-14 18:12

就是二月份的申报表,你已经更正申报成功了,是吗?然后现在带出来的数据不对。

怕孤单的绿草 追问

2021-07-15 09:07

是的我看着3月份的本年累计数是对的,但是这个月申报6月份的时候还是不对还是没删除52000

玲老师 解答

2021-07-15 09:13

带出来的数据不对你找一下税务局。

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相关问题讨论
你好,是错的
2016-11-17 17:01:20
这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
你好,超过免征增值税金额的全额交增值税
2020-02-20 10:03:22
你好,是不是有尾数差
2018-01-08 10:32:49
开票收入就是主营收入的金额,只有发生主营收入才会开票,其他业务收入也可以开具发票,但都有对应合同,协议,能够区分的出来收入的性质。
2019-04-28 13:01:52
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