- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,收到发票后,借:费用 等科目 贷:预付账款
2020-07-21 11:38:29

你好 付款应该是做 借应付账款或者预付账款去做借方。 不应该走预收账款的
2020-06-12 11:39:11

你好,做分摊分录 借 管理费用 1000 贷 预付账款 1000
2019-10-15 16:39:58

你好,是的
2016-12-12 17:11:28

为什么多 以后没有业务了吗 那就收回来 没收回不做账 继续 挂预付
2019-11-17 09:51:02
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