老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师,如果我们销售出去的货物是不经过入库直接从我们上家那里发给我们下家的,我们当天没有收到上家的发票,而且我们也未付款,要怎么做账
答: 借库存商品贷应付账款 暂估入库 当月没有确认收入可以先不做
如果我们销售出去的货物是不经过入库直接从我们上家那里发给我们下家的,我们当天没有收到上家的发票,而且我们也未付款,要怎么做账
答: 可以先暂估入账,收到发票在冲销暂估重新入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
已付货款(已做账预付货款) 收到货物 没有进货发表 怎么入库 借:库存商品 贷:预付货款-暂估入库 这样做对吗
答: 不对,预付账款的明细科目是单位名称,分录如下;借;库存商品 贷;预付账款-某单位





粤公网安备 44030502000945号



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2021-07-13 19:11
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