- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-12 13:46
12月份认证了,又该如何做分录呢
相关问题讨论
借;固定资产 41180.34+2094.01 应交税费(待抵扣进项税额) 7119.66 贷;银行存款
2016-12-12 13:41:48
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13
借 管理费用-应交税费 贷 银行存款
2020-05-22 10:37:41
你好
是需要取得发票
2021-04-25 11:20:54
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邹老师 解答
2016-12-12 13:41
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2016-12-12 13:48