送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-07-13 09:46

正常应是实收资本50万元,欠法定代表人的其他应付款是708000元

打灯笼火锅串串 追问

2021-07-13 09:47

我在财务软件里面把1208000全部做成了实收资本,那账面怎么调整在财务软件里面,

江老师 解答

2021-07-13 09:51

如果是做成了实收资本,一般不在修改,修改实收资本是一个敏感的数据

打灯笼火锅串串 追问

2021-07-13 09:52

之前申报过一次,那以后还按1208000作为实收资本进行申报吗?

江老师 解答

2021-07-13 09:53

是的,只能这样处理了

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相关问题讨论
正常应是实收资本50万元,欠法定代表人的其他应付款是708000元
2021-07-13 09:46:19
需要有别的股东一致同意这个可以,你们写一个其他应付款转实收资本协议别的股东签字按手印就可以之后去工商局变更下章程,债务出资
2020-04-07 13:51:58
你好,是大股东投资超过了70万?
2019-04-27 09:34:07
你好 按发生的业务做账   发你工资和社保的分录  你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-08-11 16:10:52
建议计入其他应付款,可以随时归还。计入资本公积得交印花税,不能随意拿走了,增资和撤股都都得交个税
2023-11-05 08:49:39
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