- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-12 12:18
老师,销售商品开了发票时当时就收到货款了,后来发票开错红冲后用重新开的,你上面的分录不对吧
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借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项,收款,借:银行存款,贷:应收账款,红票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项,用负数表示金额
2016-12-12 12:15:49

销售
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
冲红
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目
重新开票
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-12-12 12:09:48

你好,需要把之前的发票红冲,然后按实际销售情况开具发票的
2018-11-19 08:56:49

你好,开一个a产品的负数发票就可以
2018-10-19 09:21:33

你好,1、如果平台跨月退货,供应商是不是要对应发票红字冲销?——是的
2、如果一张发票列支很多商品,我们只退这张发票中的一个商品,供应商将这张发票全部红字冲销还是只红冲其中一个商品——冲红部分
3、还是不开红字发票,直接在后期的发票和货款中冲抵。——需要开红字发票
2019-11-27 13:19:56
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