送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-07-13 09:20

同学你好!这个是要支付给职工的    所以
借:银行存款
    贷:其他应付款  

6630686 追问

2021-07-13 09:29

这个是公司已先垫付了的,不需要再支付给员工了

许老师 解答

2021-07-13 09:30

先垫付的话   记入其他应收款    收到
借:银行存款
     贷:其他应收款
冲减的

6630686 追问

2021-07-13 10:01

当时是以薪资的形式发给员工了,

许老师 解答

2021-07-13 15:46

这个要冲回原来的分录   重做的啊

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相关问题讨论
同学你好!这个是要支付给职工的    所以 借:银行存款     贷:其他应付款  
2021-07-13 09:20:15
你好,直接计入营业外收入
2020-04-04 17:09:28
借银行 贷其他收益/营业外收入,或者是借银行 借管理费用 负数
2020-07-07 15:09:27
你好,借银行存款贷营业外收入
2020-07-04 10:09:34
借银行 贷营业 外收入,或者是借银行 借管理费用 负数
2020-09-09 20:29:42
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