有一个凭证帮我看看对不对,我本月处理我的一个固定资产,东西原值2500截止本月我累计折旧1847,残值:125还剩下未折旧528 这个月卖给人家清理,借:固定资产清理653借:累计折旧1847贷:固定资产2500,借:现金653贷:固定资产清理633贷:应交税金20 最后借:营业外支出:20贷:固定资产清理20对吗

聪明的大树
于2016-12-12 11:56 发布 885次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-12 13:24
老师,我卖了了653,我实际收到现金653,合同也有的,我开了专票给人家,你怎么给我写528
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固定资产处理给谁了
2019-02-20 16:05:34
你好,按表格里的项目填列。应该分别填列固定资产的原值、累计折旧、收回金额,损失金额
2019-04-16 16:51:07
您好
根据最新会计准则 最后一笔分录这么写
借:固定资产清理
贷:资产处置损益
2019-04-01 10:54:24
,借:固定资产清理653借:累计折旧1847贷:固定资产2500,
借:现金528 贷:固定资产清理528/1.03 贷:应交税金528/1.03 *3%
最后把固定资产清理科目余额 转入营业外支出
2016-12-12 12:09:01
还需要做借库存现金 贷固定资产清理 应交税费
2019-07-27 15:27:56
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