老师请问一下,我公司买了研发用的测试架花了700是没有票,报销人员把700没票拿替代增值税票来报账,替代增税票不含税751.29,税额127.71,合计879比实际的多了129,我要怎么入账?以哪个数来入账?请老师详细说明及分录怎么做?
雯雯baby.n
于2016-12-12 11:35 发布 750次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-12 11:37
您好!内帐直接借管理费用-办公费等700 贷现金700
外帐要看你是不是一般纳税人。如果是的话就借:研发支出-xx测试架751.29 应交税费-应交增值税(进项税额)127.71 贷:现金等879
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外帐要看你是不是一般纳税人。如果是的话就借:研发支出-xx测试架751.29 应交税费-应交增值税(进项税额)127.71 贷:现金等879
2016-12-12 11:37:33

借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2017-11-24 09:48:56

借:银行存款等
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2019-12-19 17:23:25

你这个不是季度申报么 你这个是个体户还是公司?
2019-10-16 17:08:20

申报增值税填写应征增值税不含税销售额额(3%)是 40000/1.03
2017-06-01 10:46:44
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