- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-12 09:42
是的。我听到老师课程中也是这样做的,第二步购进专项物资时,借林木资产,贷银行存款。第三步分录是借专项应付款,贷:专项基金,请问专项基金最终如何平账?
相关问题讨论

借;银行存款 贷;专项应付款
2016-12-12 09:38:53

借;银行存款 贷;专项应付款
2018-01-09 11:46:41

实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款-**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程-**项目
同时
借:专项应付款-**项目
贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款-**项目
贷:银行存款
2020-05-19 10:26:45

只要按照实际业务做账就可以了
2019-12-27 13:40:07

你好
借银行存款
贷 营业外收入
2021-04-22 10:06:14
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