请教一个问题:如果是向个人支付劳务费用,是不是必 问
是的,有代开发票,才能税前扣除 答
老师,供暖费做费用-办公费,可以吗谢谢 问
您好,这个是办公室产生的,是吧 答
1至11月份的总人敉:2567人,再除以4=641(人)请问老师, 问
您是计算什么税种里面的人数? 答
(实质出口,形式内销)我司在国内采购一批设备,运往国 问
可补救措施:能协商卖方红冲原内销发票并重开出口发票,补全报关单、外销合同、收汇凭证等单证,办理出口退税备案后申报退税,实现内销转出口节税,4 个多月仍可操作。 主要限制:需补办出口报关单等合规单证,关联交易需提供真实性证明;若无外贸资质需先办备案;发票若已抵扣需先做进项转出再申请调整。 若无法操作:多因不能补办报关单 / 收汇凭证、卖方不愿红冲发票,或关联交易被认定为异常,此时可在所得税汇算时做跨境交易纳税调整,减少税负损失。 答
请问以前年度的固定资产入错账,且已计提折旧,还可 问
你好,仍可做调整分录的 答

倾销商品一批,收到货款6万元及增值税7000元
答: 你好,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收到公司货款20000,5天后交付商品,商品总价100000,增值税11%,第六天收到剩余货款,该商品成本共计68000
答: 借 银行存款2万贷预收账款 2万 借 应收账款11万1 贷 主营业务收入 10万 应交税费 1万1 借 银行存款 9万1 贷 预收账款9万1 借 主营业务成本6万8 贷 库存商品 6万8
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
铺售商品50000元(不考虑增值税),共中,30 000元货款已收到,并存入银行。余款尚未收回。
答: 借:应收账款 借:银行存款 贷:主营业务收入






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