- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-08 12:55
你好这个不需要做,下个月你多 那这个做借应付职工薪酬,贷应交税费
相关问题讨论
你好这个不需要做,下个月你多 那这个做借应付职工薪酬,贷应交税费
2021-07-08 12:55:40
你好!先计入其他应收款,扣回来在冲
2018-09-10 14:41:41
你直接红冲计提的原分录就行,只冲多余的部分
2018-10-16 11:45:36
借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 3600
2017-01-09 22:18:30
你好!实际没有多发只是多计提了是吧
2020-04-09 20:40:50
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懵懂的钢笔 追问
2021-07-08 12:58
maize老师 解答
2021-07-08 13:04
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2021-07-08 13:15
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2021-07-08 13:21