- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-08 12:55
你好这个不需要做,下个月你多 那这个做借应付职工薪酬,贷应交税费
相关问题讨论

你好这个不需要做,下个月你多 那这个做借应付职工薪酬,贷应交税费
2021-07-08 12:55:40

你好!先计入其他应收款,扣回来在冲
2018-09-10 14:41:41

你直接红冲计提的原分录就行,只冲多余的部分
2018-10-16 11:45:36

借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 3600
2017-01-09 22:18:30

你好!实际没有多发只是多计提了是吧
2020-04-09 20:40:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
懵懂的钢笔 追问
2021-07-08 12:58
maize老师 解答
2021-07-08 13:04
懵懂的钢笔 追问
2021-07-08 13:15
maize老师 解答
2021-07-08 13:21