老师,我公司发放工资时间是4月发3月的,5月发4月份的,6月发5月的,平时做账发哪个月的就计提哪个月的。这个季度有利润了,我是否可以先计提6月的和7月的,做到报表无利润不上税。是否违规?
芬奶奶
于2021-07-08 12:41 发布 1064次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-08 12:42
你好是的,是哪一个月的集体的哪个月可以计提六月份的?但是七月份的不能几题,你可以做一个蛋糕的,借管理费用贷其他应付款。
相关问题讨论

你好是的,是哪一个月的集体的哪个月可以计提六月份的?但是七月份的不能几题,你可以做一个蛋糕的,借管理费用贷其他应付款。
2021-07-08 12:42:27

你好,你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同
2018-01-13 12:01:00

你好 当月计提工资,计提工资实际 就是对工资的分配 把工资分配到相关的成本费用 里 ,
发工薪就是把前面已计提 的工资实际发放给职工 这个是什么发工资什么时候做账
2019-03-08 17:57:32

按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47

您好,请参考,
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金。
2019-07-20 15:19:43
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郭老师 解答
2021-07-08 12:42