送心意

文老师

职称中级职称

2021-07-07 21:12

同学您好,
您能详细说一下吗

留胡子的猫咪 追问

2021-07-07 21:26

就是我把增值税进项放在待认证科目了,这个月认证抵扣了,怎么做分录?进项减销项之后还有留抵

文老师 解答

2021-07-07 21:27

借应交税费——应交增值税(进项税额)贷应交税费——待认证进项税额

留胡子的猫咪 追问

2021-07-07 21:28

是销项减进项之后还有留抵

文老师 解答

2021-07-07 21:30

借转出未交增值税贷进项税额
借销项税额贷转出未交增值税

留胡子的猫咪 追问

2021-07-07 21:43

谢谢老师

文老师 解答

2021-07-07 22:22

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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