老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

收到银行承兑汇票,再用银行承兑汇票付货款会计分录借:应收票据 贷:应收账款借:应付账款 贷:应收票据汇票到期后的会计分录
答: 汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
你好老师,我公司收到工程款,对方给的是银行承兑汇票,,我收到汇票账务处理是 借 :应收票据---银行承兑汇票 贷:应收账款 汇票承兑时 借 银行存款 财务费用--手续费 贷应收票据 还有老师入账时汇票要拿去承兑,我用复印件入账可以吗?
答: 可以用复印件入账 账务处理也正确 你真棒
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
已经挂了应收款的,收到两张银行承兑分录怎么做?借:应收票据贷: 应收账款承兑到期借: 银行存款贷: 应收票据
答: 你好,是这样处理的

