送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-06 15:56

你好,你们开负数发票吗?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

金子然 追问

2021-07-06 16:16

我们不开负数,因为对方既是客户又是供应商,所以他们要冲抵往来款。也就是他们的应付冲我们的应收,有点难,还是开票冲抵的。

郭老师 解答

2021-07-06 16:19

那你开什么业务的发票?

郭老师 解答

2021-07-06 16:20

建议你们还是K之前的附属发票,因为影响你单位的库存。

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相关问题讨论
你好,你们开负数发票吗?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-07-06 15:56:45
您好,可以的,您开红字发票,然后冲减收入的分录,借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数
2020-07-09 16:34:08
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-11-21 15:58:35
您好!这个要看你当时是怎么做的分录。你可以红字冲减你之前的分录,然后把这个差额190元计入到营业外收入。
2017-06-09 15:39:16
等他补货,就是了啊,不用调账
2021-11-22 09:01:43
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