老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

老师,采购用于营销活动的物品是不是在收到时就要全部费用化?比如买进10台冰箱作为促销奖品,但实际只送了3台,难道10台都要作为费用?
答: 你好 都做库存商品 赠送出去做销售费用
公户收到货款,但要给采购员返点,到私户上,这个返点怎么算?公户收到货款11000,实际货款10000,要给采购员返多钱?1000块钱是不是还要扣几个点?
答: 你好同学 一般是按实际回款额扣点的同学
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,老板让每个月先按人均750元将伙食费用提出来,交给食堂采购,食堂采购按实际记录食堂花费,有余款的话,不用还给财务,直接累到下个月,做为财务这块帐怎么走合适
答: 您好,应该是食堂拿款时,借:其他应收款-食堂,贷:现金或者银行存款,拿票来报销时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款-食堂。同时,根据分摊表,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。


王大槌 追问
2021-07-06 13:12
郭老师 解答
2021-07-06 13:13
王大槌 追问
2021-07-06 13:18
王大槌 追问
2021-07-06 13:19
郭老师 解答
2021-07-06 13:21
王大槌 追问
2021-07-06 13:23
郭老师 解答
2021-07-06 13:29
王大槌 追问
2021-07-06 13:31
郭老师 解答
2021-07-06 13:34