劳务公司。之前开了80万票开票时候已经计提增值税。然后成本30万。 属于差额征收。剩余50万缴纳增值税。那想问一下开了80万的票我已经计提增值税了。但需要要缴纳增值税是50万税额 。30万的税额是不是月底转到营业外收入里面呢
雯
于2021-07-06 12:05 发布 560次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

对了,30万是属于那个减免优惠放到营业外收入。
2021-07-06 12:05:21

你好,哟啊看具体的业务,不能光看科目
2019-10-12 17:10:52

你好 把你之前做收入的分录红冲了重新做正确的计提增值税金额
2019-06-20 11:28:39

你好,可以计入营业外收入
2019-02-20 16:22:54

根据《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)及《财政部 国家税务总局关于在上海市开 展 交通运输业和 部分现代服务业 营业税改征增值税 试点 的 通知 》 财税([2011]111 号)《应税服务范围注释》规定:工业设计属于营改增应税服务范围,根据国家税务总局关于发布《营业税改征增值税试点地区适用增值税零税率应税服务免抵退税管理办法(暂行)》的公告(2012 年第 013 号) 规定:向境外单位提供研发服务、设计服务适用零税率。
2017-06-14 09:59:22
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