- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单
分录是
借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02

借:原材料
贷:应付账款——入库未达账款
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——入库未达账款(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——增值税(进项)
贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11

你好红,冲一半就可以借应付账款贷原材料借原材料贷应付账款。
2021-07-06 11:36:14

那应付账款是不是设一个暂估材料?
2019-06-03 09:38:15

你好
暂估入库
借;原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
2018-10-30 10:52:40
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