我刚接手了一家的外帐,发现之前会计做的账有个小问题,想请教下:附加税是计提后缴纳,计提的是200,但实际缴纳的是300,然后月末结转营业税金及附加时结转的是200,报表是平的。但我感觉计提应该是计提错了,我就把计提的改成了300,月末结转也是300,但这样报表就不平了,应交税费贷方比借方多100,请问下这个到底哪里出了问题?
weiluhandp_ever
于2016-12-09 11:14 发布 868次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27

直接缴纳的话,直接入营业税金及附加
2018-06-12 16:25:14

你好,按减免之后的金额计算附加税
2017-04-06 17:24:58

借;本年利润 贷;营业税金及附加
2016-10-14 15:39:35

你好,现在没有主营业务税金及附加,营业税金及附加,指的都是税金及附加
2020-04-02 10:48:08
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