送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-05 18:51

您好,是不可以贷方余额

undefined 追问

2021-07-05 18:52

那怎么调啊?

小林老师 解答

2021-07-05 18:57

您好,分析负数原因,是没暂估还是多出库

undefined 追问

2021-07-05 18:58

冲红那张发票之后,变负数了

小林老师 解答

2021-07-05 18:58

您好,发票红字冲回不影响实际库存

undefined 追问

2021-07-05 19:07

怎么说,那上面为啥变负数不就是做了一笔冲红了吗

小林老师 解答

2021-07-05 20:35

您好,对整体没影响

undefined 追问

2021-07-05 20:43

那为啥会变负数了呢,就是做那个冲红之后

小林老师 解答

2021-07-05 20:57

您好,那您可以先做蓝字,再做红字

undefined 追问

2021-07-05 21:02

借:库存商品  100应交税费—应交增值税(进项税额)13   贷:银行存款  113        借:库存商品-100   银行存款113  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13

小林老师 解答

2021-07-05 21:11

您好,您这个是退货?

undefined 追问

2021-07-05 21:15

税局查,然后才转出

小林老师 解答

2021-07-05 21:18

您好,那您的分录有问题

undefined 追问

2021-07-05 21:20

这不是一蓝一红吗

小林老师 解答

2021-07-05 21:46

您好,您应当借库存商品,贷应交税费应交增值税(进项税转出)

undefined 追问

2021-07-06 09:38

就是做了这一个才变负数了

小林老师 解答

2021-07-06 09:39

您好,这个分录建议不要用库存商品过度,因为库存没变化

undefined 追问

2021-07-06 09:46

是离职会计做的,不是我做的

undefined 追问

2021-07-06 09:47

所以账上,有库存商品负数,我就觉得奇怪,那我直接借:其他应付款  贷:利润分配?

小林老师 解答

2021-07-06 09:51

您好,是的,您的理解非常正确

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您好,需要找到原因再处理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你们录入是根据什么来做的?
2020-06-19 16:19:30
肯定是调整存在问题,库存商品的余额必须是正数或0,不是是贷方的数据
2020-03-26 11:03:52
一、帐务处理应该是这样的: 1、购进商品时 借:库存商品 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 3、结转销售成本时 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-06-13 09:25:01
你先查一下库存明细,什么情况导致的库存商品贷方余额
2019-05-07 09:47:20
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