请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

老师,如果是客户支付了货款,我们在给客户发了等价的货后,在年底实现利润后再给客户按比例分红,这怎么做分录啊,如果后期每年都要分红,又该怎么处理呢
答: 那首先就是你收到客户的货款,你就正常的确认银行存款,这个时候你就预估你未来要分多少给客户,把这个预估的这一部分确认为预计负债差额部分确认为你的收入。
新公司 没到年底 没有利润 但拿了一部分钱分红怎么做分录呢?
答: 公司年底利润,股东拿出来分红,如果公司累计未分配利润大于拟分配金额,可以分配,如果仅是今年这,不能分配这么多。且在分配利润前还要先缴纳所得税和计提法定盈余公积(10%),剩余的利润才能分配。 从本年利润到利润分配的分录:(所得税略) 借:本年利润 贷:盈余公积—法定盈余公积 利润分配—未分配利润 借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利—A 应付股利—B
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们企业还没产生利润,却要提前分红,怎么做分录呢?
答: 你好,正常来说是需要有利润才可以分红,没有利润是不能分红的 正常的分红分录是: 借;利润分配——未分配利润,贷;利润分配——应付股利 借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利 借;应付股利 , 贷;银行存款





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喵喵侠 追问
2021-07-01 22:05
陈诗晗老师 解答
2021-07-01 22:06