老师你好!我5月已勾选进项发票,并确认,但是5月份申报没有导入数据,6月份申报时发现没有留底税额了,这个怎么办呀?6月份留底税额数是0
余伟彬
于2021-07-01 18:34 发布 937次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-01 18:34
你好
去税务局修改五月份的申报表的
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你好 如果也没有无票收入的话,并且做了勾选抵扣或认证抵扣
是会成留底税额
2021-07-26 18:43:18

你好
去税务局修改五月份的申报表的
2021-07-01 18:34:25

哈哈,您的公式得反过来。
销项税额-进项税额(含留抵)=应纳税额
2018-10-10 10:42:29

发票不要跨年,你可以先入账不认证,做应交税费待认证进项税额就可以
2019-11-05 16:08:53

你好,你是不是已经发送了一次报表?你撤销是到税局撤的吗?
2016-11-08 12:52:34
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余伟彬 追问
2021-07-01 18:37
郭老师 解答
2021-07-01 18:38