老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

供应商开的增值税专用发票丢失了怎么处理呢
答: 您好,认证没?情况很多种的。 丢失抵扣联,丢失前已认证相符的,可以复印件留存备查,丢失前未认证的,可拿发票联到税务机关认证,复印件留存备查
老师,现在增值税专用发票丢失,还要开丢失增值税专用发票已报税证明单吗?
答: 你好 销售方要给一个完税证明,在电子 税务局可以打印
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1)12月供应商开具的增值税专用发票可以用到次年的5月份用来抵扣吗?2)上年10月如果有发票丢失,没有收到,次年才发现,可以要求开票方重新开具吗?
答: 您好!1、12月供应商开具的增值税专用发票可以用到次年的5月份抵扣。2、可以要求对方开具红字,再开具蓝字发票。










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