送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-01 09:32

你好,应该开销售折让的发票,之前全额开的确认收入,然后开了销售负数折让的借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。

追问

2021-07-01 09:48

这是退货处理吗?

郭老师 解答

2021-07-01 09:49

不是
给予的质量赔偿

追问

2021-07-01 09:51

那开票应怎样开呀?

郭老师 解答

2021-07-01 09:54

你好,税收编码参考货物的,然后商品编码填写,销售折让这四个字。

追问

2021-07-01 09:56

开在同一份发票吗?账务处理如何做呀?

郭老师 解答

2021-07-01 09:59

你好,单独开一个负数发票。分录给你写了借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

追问

2021-07-01 10:02

那是不是分两份发票开呀?一份蓝字发票,一份红字发票

郭老师 解答

2021-07-01 10:04

对的,是这么开这么做的。

追问

2021-07-01 10:08

那负数发票是是开销售折让吗?

郭老师 解答

2021-07-01 10:09

你好
是的,是这么做的。

追问

2021-07-01 10:18

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-01 10:20

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
首先,你需要将物流公司的赔偿金额记入收入账户,这部分属于意外收入。然后,你需要将损坏的货物的成本从库存中减去,记入损耗费用。这样,你的账目就能准确反映出实际的财务状况。
2023-07-18 17:51:37
你好,可以当作把这批货物卖给货运公司,给货运公司开票
2022-06-13 16:57:35
1.按销售折让来处理的。 3.是的 对方认证 对方开红字信息表
2020-06-18 09:52:02
您好,全额开了发票,分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。扣除罚款后收到部分货款时,借;现金或者银行存款,营业外支出,贷;应收账款。
2016-12-27 22:17:20
红冲以前的科目凭证,蓝字凭证科目一样用负数冲回
2022-06-06 15:37:30
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