老师有个问题想问你就是我这个月抵扣了一些发票但是以前做了账、比如当时我用银行付款给对方我做会计分录借:应付账款、贷:银行存款,这个月我认证了发票我是不是要把前面做的凭证红冲,然后再做一张正确的凭证就行

迷路的胡萝卜
于2016-12-08 08:53 发布 933次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-08 09:08
如果当时做的是借:管理费用贷:银行存款,认证后是不是就要红冲,因为当初没有挂往来
相关问题讨论
借:营业外支出 贷:应付账款
2019-11-07 09:08:27
你好; 借应付账款贷银行存款
2022-02-14 09:32:06
借;原材料等科目 贷;应付账款
2017-09-29 15:56:54
借;固定资产等科目 贷;应付账款
2016-01-27 16:12:47
您好,,借原材料贷应付账款
2020-08-04 09:17:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



邹老师 解答
2016-12-08 08:55
邹老师 解答
2016-12-08 09:12