老师有个问题想问你就是我这个月抵扣了一些发票但是以前做了账、比如当时我用银行付款给对方我做会计分录借:应付账款、贷:银行存款,这个月我认证了发票我是不是要把前面做的凭证红冲,然后再做一张正确的凭证就行

迷路的胡萝卜
于2016-12-08 08:53 发布 956次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-08 09:08
如果当时做的是借:管理费用贷:银行存款,认证后是不是就要红冲,因为当初没有挂往来
相关问题讨论
您好,,借原材料贷应付账款
2020-08-04 09:17:44
如果银行直接付款了,就带银行存款,你也可以用应付账款,这个科目过渡一下,再做借应付账款贷,银行存款贷,银行存款都可以的
2020-04-03 15:02:37
你好,应当是相反分录才是啊
2017-04-07 15:23:47
你好,你可以做一笔这个凭证
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2016-12-08 08:55:26
借:营业外支出 贷:应付账款
2019-11-07 09:08:27
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2016-12-08 09:12