送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-07 19:27

计提时怎么做

邹老师 解答

2016-12-07 19:24

借;应付职工薪酬    17100  贷;库存现金  17065    应交税费——个人所得税      35

邹老师 解答

2016-12-07 19:31

借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬 17100

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬 17100 贷;库存现金 17065 应交税费——个人所得税 35
2016-12-07 19:24:48
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-11-18 20:29:44
你好,这个月补上就可以的,借管理费用,工资 贷,应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷库存现金。
2022-03-03 09:49:32
,借:库存现金8000,贷:银行存款8000
2022-11-10 20:46:37
你好,借库存现金,贷银行存款
2019-10-11 18:19:52
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