送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-06 21:51

能收回来

追问

2016-12-06 21:53

我就不知道他这么挂应收~股东,我觉得应该是借:应收~某客户 贷:其它应付款~股东这样才对吧,因为这笔客户的应收款收回来我们是要给这个股东的

追问

2016-12-06 21:59

怎么更正呢?我刚才那样做可以吗?因为这个应收的客户的钱是要付给这个卖我们公司的股东的

吴月柳 解答

2016-12-06 21:18

你好,那之前挂账的钱你们能收回来吗?

吴月柳 解答

2016-12-06 21:53

那你收回时,借:银行存款  贷:应收 然后付他时,借:营业外支出  贷:银行存款

吴月柳 解答

2016-12-06 21:54

要不你把科目更正下也可以了。

吴月柳 解答

2016-12-06 22:35

借:应收-客户  贷:应收-股东,现在没办法转到其他应付款科目的,因为你也不保证应收能全部收回只能收回时再付给他,如果确实要转到其他应付款,只能借:利润分配-未分配利润  贷:其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
你好,那之前挂账的钱你们能收回来吗?
2016-12-06 21:18:07
还钱记其他应付款就可以,冲之前的借款
2019-05-27 17:48:46
同学你好 先还900 然后再平分利润就行了
2021-04-09 10:15:38
你好!对于你们来说,你们不用做分录。因为是老板自己的业务
2019-04-24 15:10:22
 你好   不合理的;  既然都不是公司 来  做工资表 报个税 和买社保。 在你公司扣除是不合理的; 你 要是支付只能走营业外支出 ; 会影响你公司所得税的 
2021-08-04 09:44:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...