我们承包学校食堂,开票食材开百分之七十,劳务开百 问
同学你好 你们开发票给学校吗 答
老师,税务局打电话让我们把土地税报了,这个怎么报 问
同学,你好 直接通过 国家税务总局上海市电子税务局 ,以企业身份登录后,进入「我要办税」-「税费申报及缴纳」-「财产和行为税申报」-「财产和行为税税源采集及合并申报」 答
#请问# 你好老师!请问这种情况怎么处理谢谢! 问
你好,你改正残保金的申报,你有工资申报人数,但是残保金填写0不符合 答
老师,这个发票合规么?用不用代扣个税?个人卖东西的 问
同学,你好 发票截图发一下,谢谢 答
公司的员工介绍成了一笔业务,提成5万,这个费用怎么 问
同学,你好 按照工资来做帐,并且申报个税 答


老师,无票收入要交增值税吗?就是没有开发票,但是有款进来,还有增值税是根据开票系统里面销进差额开计算吗,我们是一般纳税人
答: 同学,你好 做无票收入,缴纳增值税
你好,老师,在开票系统里能查到证明我公司是一般纳税人
答: 同学你好,一般纳税人查询 https://wenda.so.com/q/1533779267215619
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
是这样的,我们现在是 一般纳税人旅游行业,采取的是差额开票的方式。 现在好多情况都是先开票先去收款,这个时候就涉及到对应的成本是否付掉,成本票是否收回? 我们现在的情况就是 好多开出去的发票 ,当月对应的成本有时候并没有付(延迟付款),那么发票就没有收回来。那么问题就是,我们差额开票,扣除的成本其实并没有当月收回发票,当月的增值税是不是有问题。 举列子,我账务上面收入是60万,成本是30万,但我开票系统里面差额开票 收入是 60万,成本是50~ 产生的增值税 开票系统里面是少于 账务的。 是否存在税务上面的问题?
答: 同学你好 这个发票差额计入营业外 没有发票的调增









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