送心意

朴老师

职称会计师

2021-06-24 11:10

同学你好
之前有业务往来吗

阿力木江 追问

2021-06-24 11:11

以前没有

朴老师 解答

2021-06-24 11:20

那你应该做
借银行存款
贷其他应付款

阿力木江 追问

2021-06-24 11:32

下个月开发票呢?怎么记账

朴老师 解答

2021-06-24 11:39

借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项

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相关问题讨论
这个就没有必要通过应付账款了,直接使用银行存款的
2023-07-24 21:41:58
同学你好,贷方有余额,先挂着即可。
2022-10-07 14:18:49
你好,如果业务确实是在未收到发票时发生的,那么将发票放到原来计入费用的凭证后面
2022-02-21 10:39:04
你好,这个月收到发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022-01-06 20:38:13
您好,借预付 贷银行存款就行
2023-10-20 13:39:47
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