老师,别人欠我们10万,用一辆5万的车给抵了,我们又抵给其他公司5万,这个账务怎么处理?

崔雪芳
于2021-06-24 09:40 发布 883次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-24 09:42
你好 借固定资产 进项税 营业外支出 贷应收账款 ; 意思你损失了 5万元 ; 然后销售给 其他公司:借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借应付账款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转 余额到资产处置损益科目去
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
你好,应该调整合同成本和应交税费,借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,贷:应交税费-待认证增值税36,985.62
借:主营业务成本36,985.62,贷:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
2020-07-14 11:55:23
你好 一般企业是收回的旧的按购入原材料 销售新的按正确销售商品入账
2020-05-26 09:16:51
看是什么税,借 应交税费 贷 银行存款
2019-08-29 11:38:47
同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
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