老师,我们公司有个iso证书的年审费是4月份付款的 5月份对方开的发票 那4月份做账: 借:管理费用—办公费 贷:银行存款吗? 5月份取得发票入账 借: 不知道要怎么入账 还是说把5月份收到的这张发票直接放到4月份的银行回到后面

陆
于2021-06-23 16:29 发布 1490次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-23 16:31
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
相关问题讨论
您好
前面那样写分录可以的
我这边是开的专用发票 提供资料 加油站会给开的 就是麻烦一点
2024-05-25 20:33:19
好需要的消费了之后没有发票,你做了费用发票到了之后红冲第二个,然后再做发票的。
2022-12-06 09:45:03
可以的,需要的汇算清交调整。
2023-11-29 14:50:13
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54
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2021-06-23 16:56