老师,我们公司有个iso证书的年审费是4月份付款的 5月份对方开的发票 那4月份做账: 借:管理费用—办公费 贷:银行存款吗? 5月份取得发票入账 借: 不知道要怎么入账 还是说把5月份收到的这张发票直接放到4月份的银行回到后面

陆
于2021-06-23 16:29 发布 1440次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-23 16:31
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
相关问题讨论
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
2021-06-23 16:31:15
应该是 借;银行存款 贷;应付账款或其他应付款
2016-04-10 20:44:58
你好 12月做费用暂估 。1月收到发票 与实际12月做账金额一致 。 直接附发票在附件即可
2021-01-12 09:41:29
你好 ; 是的。 就这样挂 分录的
2021-11-01 12:39:12
你好,可以这么做的。
2021-09-29 14:46:42
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2021-06-23 16:53
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2021-06-23 16:56