老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师,是不是因为题目中没说外购用于职工福利的进项已抵扣,所以不用做转出
答: 同学,您好,外购用于福利不能抵扣的。
题目中说将购进的货物20%用于本企业职工福利,不是应该将运费的20%和购买货物的20%进项一起做转出吗?为什么答案把运费的进项全部都可以抵扣,只转出了那20%的货物进项?
答: 你好,购进的货物20%用于本企业职工福利,——货物的进项和与之相关的运费的进项都是要转出20%的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用于职工福利的进项票先抵扣再转出是么?
答: 你好,是的,专用发票需要先认证抵扣,纳税申报时填写附表二进项税额转出金额。








粤公网安备 44030502000945号



★﹎唯べ依℡ 追问
2021-06-22 23:54
温雅老师 解答
2021-06-22 23:55