- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!先做红字冲减之前的暂估比如暂估100借:原材料-100 贷:应收账款-原材料暂估-100
然后做正确的。借:原材料 贷:应收账款
2016-12-06 09:14:13

你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20

您好,
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
2024-05-08 15:19:30

收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息